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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,工程回款合同方直接打到職工賬戶上,怎么做分錄



借其他應(yīng)收款、職工
貸、主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
需要出一個(gè)委托書。
2024 10/11 18:20

84784959 

2024 10/11 18:21
不是沖應(yīng)收帳款嗎?已經(jīng)開發(fā)票入賬了

郭老師 

2024 10/11 18:23
借其他應(yīng)收款、職工貸應(yīng)收賬款。那你應(yīng)該說是收回之前的欠款。

84784959 

2024 10/11 18:26
其他應(yīng)收款這么轉(zhuǎn)呢?

84784959 

2024 10/11 18:26
附什么附件?。坷蠋?/div>

郭老師 

2024 10/11 18:27
個(gè)人收款的證明出一個(gè)證明委托對方付款給個(gè)人

84784959 

2024 10/11 18:29
老師,其他應(yīng)收款這個(gè)科目以后怎么解決

郭老師 

2024 10/11 18:29
這需要他還錢回來的,他不還錢嗎?他需要把這個(gè)錢打到公司賬戶。

84784959 

2024 10/11 18:33
打到公司賬戶沖其他應(yīng)收賬款,然后再打給個(gè)人再怎么做分錄呢?老師

郭老師 

2024 10/11 18:35
這是個(gè)人的收入嗎?

84784959 

2024 10/11 18:37
不是,老師,是公司收入,然后再打給工人人工費(fèi),

郭老師 

2024 10/11 18:39
借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行

84784959 

2024 10/11 19:06
老師,工程施工成本在開票時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,有應(yīng)付工資余額和其他應(yīng)付款余額,

郭老師 

2024 10/11 19:06
借應(yīng)付職工薪酬,工資
其他應(yīng)付款
貸,銀行存款。


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