問題已解決
老師,如果計提過費用,在匯算清繳前要拿到發(fā)票,否則要調(diào)增交所得稅對吧?我一直不懂這個在匯算清繳前取得發(fā)票就可以不調(diào)增的意思,在下一年度開進(jìn)來的票不是算下一年的嗎?怎么來補(bǔ)計提的這部分呢



你好,是的,就是這樣子理解。
其實你說的這個他要證明是今年的業(yè)務(wù)。
2024 10/12 09:49

84785025 

2024 10/12 09:51
還是不懂,其實得在本年度12月底前把票開進(jìn)來是嗎?

宋生老師 

2024 10/12 09:53
你好,最好是這樣子的,你如果跨年了的話,你就要提供證明來證明這個是今年的業(yè)務(wù),而不是第二年的。

84785025 

2024 10/12 11:43
那如果能證明,我就可以把25年1月開進(jìn)來的發(fā)票先把暫估沖回再入賬嗎?

宋生老師 

2024 10/12 11:43
你好,是的,是可以的了

84785025 

2024 10/12 12:55
具體分錄是怎么做的?我如果在25年做分錄那不是算在25年的那個月嗎?又怎么影響24年匯算清繳的,麻煩給我講講,沒操作過不懂

宋生老師 

2024 10/12 13:09
你好,你紅字沖減之前暫估的,然后再按照發(fā)票入賬就可以了。

84785025 

2024 10/12 13:29
但是入賬分錄的時間不是在25年初的某一個月嗎?怎么去影響24年的匯算清繳呢

宋生老師 

2024 10/12 13:32
你好,你不是在24年已經(jīng)扣掉了嗎?已經(jīng)抵扣了啊

宋生老師 

2024 10/12 13:32
你如果是問憑證的話,就是就以前年度損益調(diào)整。
