問題已解決
餐飲專票誤抵扣,更正完憑證,原來所以結轉的分錄需要更正嗎?都需要做哪些工作?比如報稅進項稅額轉出,紅沖更正原來的分錄,那原來所以結轉的分錄怎么處理



同學,你好
餐飲專票誤抵扣,之后發(fā)現(xiàn),是否已經(jīng)跨月?
2024 10/12 12:01

84785020 

2024 10/12 12:31
跨月未跨年,數(shù)月前
已經(jīng)抵扣完了

小菲老師 

2024 10/12 12:39
同學,你好
做分錄
借:費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。

84785020 

2024 10/12 13:32
原來管理費用結轉損益,不用管是嗎?

小菲老師 

2024 10/12 13:34
同學,你好
不用管的
