問題已解決
老師你好,4月開的發(fā)票8月紅沖了,現(xiàn)在3季度申報表應(yīng)該增值稅金額跟賬上對不上,賬上少些申報表實際金額多點,8月開了2張專用發(fā)票的,請問老師是我那里沒做對嗎?8月賬上做了4月收入相同分錄負(fù)數(shù)的,紅沖的是4月的普票,然后8月也開出了普票 金額比4紅沖那張票少些。請問老師是我那里沒做對嗎?



你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?紅沖的和又開的發(fā)票金額不一樣嗎?
2024 10/12 15:06

84785039 

2024 10/12 15:09
小規(guī)模,8月就開了8萬的專票,另外就是紅沖的普票,又開出普票金額小于紅沖的那張。實際交就只交專票的增值稅,但是我賬上應(yīng)交增值稅金額對不上申報表的。

QQ老師 

2024 10/12 15:11
你好,少的是紅沖差額部分的金額嗎?

84785039 

2024 10/12 15:12
賬上少于實際交的金額

84785039 

2024 10/12 15:13
老師你幫我看看,圖一是賬上,圖二是電子稅務(wù)申報表

QQ老師 

2024 10/12 15:13
你好,之前是不是不夠起征點?四月份的普票稅金轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入

84785039 

2024 10/12 15:14
是的,不夠起征點

QQ老師 

2024 10/12 15:15
你好,把這一部分也沖出來,稅金沖營業(yè)外收入

84785039 

2024 10/12 15:15
分錄怎么做呢?

QQ老師 

2024 10/12 15:21
你好!借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入紅字

84785039 

2024 10/12 15:21
那本年利潤里面需要轉(zhuǎn)不?

QQ老師 

2024 10/12 15:24
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起
