問題已解決
老師好,23年12月采購收到的發(fā)票,24年9月發(fā)生退貨,怎么做賬呀



借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款??負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
2024 10/12 15:49

84785042 

2024 10/12 15:50
個體戶小規(guī)模的

家權老師 

2024 10/12 15:50
借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款??負數(shù)

84785042 

2024 10/12 15:51
跨年了需要做以前年度損益調整嗎,如果做的話怎么做呀

家權老師 

2024 10/12 15:54
貨物還存在為啥要調整損益呢?退的是庫存商品實物,不是損益

84785042 

2024 10/12 16:01
采購發(fā)票紅沖掉了

84785042 

2024 10/12 16:01
有影響嗎

家權老師 

2024 10/12 16:04
退貨就是紅沖進貨成本,很正常哈

84785042 

2024 10/12 16:04
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 10/12 16:05
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
