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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,在24年1月計(jì)提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元,在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費(fèi),付分錄應(yīng)該怎么寫?



沖1月計(jì)提的賬就行
2024 10/12 15:52

84785041 

2024 10/12 15:58
直接紅沖就可以了嗎

家權(quán)老師 

2024 10/12 16:00
是的,直接紅沖就可以了

84785041 

2024 10/12 16:05
好的,謝謝

家權(quán)老師 

2024 10/12 16:08
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84785041 

2024 10/12 16:19
還有一個問題請教老師
本月給A公司開餐飲發(fā)票15000,但是在9月份才收到款,這筆收入我應(yīng)計(jì)在7月是嗎

84785041 

2024 10/12 16:20
開發(fā)票是在7月,9月收的款

家權(quán)老師 

2024 10/12 16:21
直接做到這個月的收入好申報(bào)些

84785041 

2024 10/12 16:23
老師的意思是,以實(shí)際收到款的時(shí)間來計(jì)收入是嗎

家權(quán)老師 

2024 10/12 16:23
以開票的時(shí)間做收入。收到款做預(yù)收款

84785041 

2024 10/12 16:29
那我這樣寫分錄對嗎?
7月開發(fā)票時(shí)
借:應(yīng)收賬款-A公司
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模
收到款時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款-A公司

家權(quán)老師 

2024 10/12 16:30
是的,就是那樣做的哈
