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問題已解決

老師,我們公司開了一張不征稅的發(fā)票,報增值稅的時候申報表里也不體現(xiàn)這部分數(shù)據(jù),這個數(shù)應(yīng)該填在哪申報呀

84785025| 提問時間:2024 10/14 09:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好。你不體現(xiàn)的話就不用填了。要體現(xiàn)才填進去。另外你不填本身是違規(guī)的。
2024 10/14 09:38
84785025
2024 10/14 09:41
現(xiàn)在就是不體現(xiàn),您說不體現(xiàn)可以不填但不填又是違規(guī)的,那應(yīng)該怎么做呢?是手動填寫嗎,應(yīng)該往哪填呀
宋生老師
2024 10/14 09:50
你好,這個正規(guī)的做法就是需要填進去。你是什么原因開的不征稅。
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