問題已解決
老師,購買免稅農(nóng)產(chǎn)品,在計算抵扣增值稅時,這個金額是含稅還是不含稅計算呢



直接按開票金額*9%計算增值稅
2024 10/14 11:07

84785012 

2024 10/14 11:09
這樣跟付款金額不符

84785012 

2024 10/14 11:09
老師,現(xiàn)在有留底稅額,申報時這個稅額怎么處理呢?

84785012 

2024 10/14 11:10
分錄應該怎么做?

家權(quán)老師 

2024 10/14 11:12
借:原材料? ?發(fā)票金額*0.91
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項發(fā)票金額*0.09
貸:銀行存款等

84785012 

2024 10/14 11:16
比如我支付了10.9萬,開票免稅10.9萬,這個分錄怎么處理呢?

家權(quán)老師 

2024 10/14 11:18
借:原材料? ?10.9萬*0.91
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項?10.9萬*0.09
貸:銀行存款?10.9萬

84785012 

2024 10/14 11:30
怎么不是?1.09呢

84785012 

2024 10/14 11:31
公司有留底,申報時,應該體現(xiàn)進項不

家權(quán)老師 

2024 10/14 11:31
發(fā)票是免稅的,不是9%的稅率
