問題已解決
老師,問一個問題哈,去年做賬計提了一筆工資,做了成本,掛了應(yīng)付工資,今年年度匯算清繳的時候調(diào)增了,這筆工資也不用付了,我怎么來處理應(yīng)付工資這個科目呀



借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 10/15 15:02

84785029 

2024 10/15 17:43
老師,這筆分錄我是做到匯算清繳分錄后面還是可以做到9月份帳里呢

家權(quán)老師 

2024 10/15 17:44
做到9月份的賬里邊的
