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問題已解決

老師好,發(fā)現(xiàn)以前的一筆分錄寫錯(cuò)了,已經(jīng)報(bào)過稅了,怎么辦

84785041| 提問時(shí)間:2024 10/16 14:28
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
別擔(dān)心,先沖銷錯(cuò)誤的分錄,再錄入正確的分錄。記得調(diào)整當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表。完成后,向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況并進(jìn)行相應(yīng)的申報(bào)調(diào)整。
2024 10/16 14:32
84785041
2024 10/16 14:35
這筆分錄不涉及增值稅,在發(fā)現(xiàn)月沖銷,錄入正確的,不聯(lián)系稅局不行嗎
堂堂老師
2024 10/16 14:38
如果錯(cuò)誤不影響增值稅且僅涉及賬務(wù)調(diào)整,可以在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月進(jìn)行沖銷和重新錄入。確認(rèn)調(diào)整后賬目平衡,通常無需特別聯(lián)系稅局,但需留意稅務(wù)申報(bào)時(shí)的賬目一致性。如有不確定,可再次核對(duì)或咨詢。
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