問題已解決
老師,月末有留抵稅額,要做這個分錄嗎 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)



你好,留抵稅額不需要單獨做憑證。
2024 10/17 13:37

84785003 

2024 10/17 13:42
老師,剛接了一個公司的賬看的有點暈了。應(yīng)該是有當(dāng)月實際交了當(dāng)月的稅月末才需要做轉(zhuǎn)出多交增值稅吧?

宋生老師 

2024 10/17 13:42
你好,一般情況下是不會多交的,是什么原因多交?

84785003 

2024 10/17 13:50
我也還沒有遇到這種情況。我是想確定下是否是多交了才會用到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目,其它情況都不會用到這個科目

宋生老師 

2024 10/17 13:50
你好是的,多交了才會用這個。
