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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到紅沖發(fā)票,但是5月份就已經(jīng)認(rèn)證了,貨款也已經(jīng)退回了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢



你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證
2024 10/17 15:29

宋生老師 

2024 10/17 15:29
。要做紅字憑證沖減。

84784965 

2024 10/17 15:34
做了紅沖憑證,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 

2024 10/17 15:36
你好是的是需要轉(zhuǎn)出

84784965 

2024 10/17 15:40
紅沖的時(shí)候,借 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù),貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到退款了借 銀行存款 貸應(yīng)付賬款 那轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做呢

宋生老師 

2024 10/17 15:43
你好,你如果是這樣做就不用轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟阋呀?jīng)寫了進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)

84784965 

2024 10/17 15:43
老師這樣做對(duì)不對(duì)

宋生老師 

2024 10/17 15:46
可以的,你這個(gè)憑證沒(méi)問(wèn)題。

84784965 

2024 10/17 15:52
好的,謝謝老師,要是想通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,這個(gè)分錄要怎么寫

宋生老師 

2024 10/17 15:54
這樣子的話是借,應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84784965 

2024 10/17 16:01
謝謝老師 耐心回復(fù)

宋生老師 

2024 10/17 16:02
你好,不用客氣的了。
