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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收到發(fā)票但未付款的分錄怎么做



你好,你是收到什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2024 10/17 15:37

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2024 10/17 15:38
有機(jī)肥料

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2024 10/17 15:39
貨也已賣出,但也未收到貨款

宋生老師 

2024 10/17 15:42
你好,這個(gè)你應(yīng)該借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

84784976 

2024 10/17 15:45
這是我做出來的,到月末結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù),是哪里出來問題

宋生老師 

2024 10/17 15:47
你好,你這個(gè)庫存商品有沒有入賬?購進(jìn)的時(shí)候有沒有入賬?

84784976 

2024 10/17 15:49
庫存商品怎么入賬呢

84784976 

2024 10/17 15:50
是要做借商品貸成本嗎

宋生老師 

2024 10/17 15:51
你是要有購進(jìn)這個(gè)商品,比如借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。

84784976 

2024 10/17 15:52
這張分錄就是的

宋生老師 

2024 10/17 15:53
你好,這樣子的話你應(yīng)該不會(huì)負(fù)數(shù)啊。

宋生老師 

2024 10/17 15:54
你看一下你在上一期期末的時(shí)候有沒有庫存商品?

84784976 

2024 10/17 15:55
科目余額表是這樣的

宋生老師 

2024 10/17 15:56
你不能只看1期的,你要你從1月份到9月份的。
