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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方用銀行轉(zhuǎn)賬方式給商業(yè)折扣,然后開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我如何做做賬務(wù)處理



借:銀行存款?
? ? ? 庫存商品? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 10/18 08:34

84785041 

2024 10/18 08:36
庫存商品在借方負(fù)數(shù)?

家權(quán)老師 

2024 10/18 08:39
是的,就是那樣子的

84785041 

2024 10/18 08:44
那我可以借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785041 

2024 10/18 08:45
我?guī)齑嬗械诙涌颇?,好像?fù)數(shù)不了

家權(quán)老師 

2024 10/18 08:48
可以的,商品已經(jīng)銷售出去了就直接沖成本

84785041 

2024 10/18 08:49
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后這個科目還有沒有分錄要做的

家權(quán)老師 

2024 10/18 08:50
沒有的了,正常計(jì)算增值稅就行
