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小規(guī)模開普票不用繳稅,可以不通過應交增值稅科目嘛,直接計入主營業(yè)務收入嘛

84784958| 提問時間:2024 10/18 10:59
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不可以,即使小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票,也需要通過“應交稅費-應交增值稅”科目核算,不能直接計入主營業(yè)務收入。增值稅是價外稅,需單獨反映。
2024 10/18 11:02
84784958
2024 10/18 16:30
不交稅計入營業(yè)外收入,那附加也要計入營業(yè)外收入嘛
堂堂老師
2024 10/18 16:33
不,增值稅及其附加稅費都需要通過“應交稅費”科目核算,不能直接計入營業(yè)外收入。營業(yè)外收入是指與日常經(jīng)營無關的收益。
84784958
2024 10/18 16:36
我開了普票不用繳稅,計入應交稅費最后轉到哪里,他的附加又轉哪里呢
堂堂老師
2024 10/18 16:38
不開票情況下若確實無需繳稅,“應交稅費-應交增值稅”期末余額一般為零,附加稅費也一樣處理。若有實際繳納,則按實際繳納情況轉相應成本費用科目。具體要看你會計期間的實際業(yè)務情況。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
84784958
2024 10/19 09:48
這個季度開普票沒到30W是不用繳稅的嘛,那我貸方的應交增值稅怎么辦
堂堂老師
2024 10/19 09:50
如果季度銷售額未超過30萬,小規(guī)模納稅人可享受免稅政策。這時,貸方的“應交稅費-應交增值稅”科目余額可以結轉到下期,或者期末直接沖減相關成本費用。簡單說,就是暫時不用交稅,也不需要特別處理這個貸方余額。
84784958
2024 10/19 10:03
我把他都轉到營業(yè)外收入了,
84784958
2024 10/19 10:04
我在百度上查了說要轉到營業(yè)外收入,這樣對嘛
堂堂老師
2024 10/19 10:05
不完全正確。通常情況下,免稅時“應交稅費-應交增值稅”的貸方余額不需要轉入營業(yè)外收入。建議按正常會計處理,期末余額一般為零或根據(jù)實際情況沖減相關成本費用。如有疑問,最好按實際業(yè)務具體情況調(diào)整。
堂堂老師
2024 10/19 10:08
不完全正確。通常情況下,免稅時“應交稅費-應交增值稅”的貸方余額不需要轉入營業(yè)外收入。建議按正常會計處理,期末余額一般為零或根據(jù)實際情況沖減相關成本費用。如有疑問,最好按實際業(yè)務具體情況調(diào)整。簡言之,這個貸方余額通常不需要轉入營業(yè)外收入。
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