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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我是手工賬,9月的科目匯總表財(cái)務(wù)費(fèi)用:借方合計(jì)130,貸方合計(jì)是392.65,麻煩把財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄寫一下吧



您好同學(xué),借財(cái)務(wù)費(fèi)用262.65,貸:本年利潤262.65,按照表示,應(yīng)該是存款利息收入較大,造成財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方余額。
2024 10/20 22:02

84784968 

2024 10/20 22:16
謝謝青青老師!那結(jié)轉(zhuǎn)后,我登記總賬本,財(cái)務(wù)費(fèi)用:借方是392.65,貸方也是392.65。是嗎?那我填寫利潤表上財(cái)務(wù)費(fèi)用:是在7月份和8月份的和減去262.65嗎?

84784968 

2024 10/20 22:23
老師,麻煩回一下吧

小青青老師 

2024 10/20 22:23
您好同學(xué),登記總賬本,9月財(cái)務(wù)費(fèi)用:借方是392.65(其中借方的262.65元是結(jié)轉(zhuǎn)生成的),貸方也是392.65。利潤表示財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是-262.65,因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用是收入的抵減項(xiàng),當(dāng)期發(fā)生額為負(fù)數(shù)的話,計(jì)算利潤需要減去負(fù)數(shù),也就是加上這部分財(cái)務(wù)費(fèi)用,最終導(dǎo)致利潤增加,希望對你有幫助哦。

84784968 

2024 10/20 22:32
青青老師,愛你哦!

小青青老師 

2024 10/20 22:36
不客氣,希望對您有幫助哦。
