問題已解決
一些發(fā)生的每個月都發(fā)生的費用,對方會在年底統(tǒng)一開一張票過來,那我平時每個月做賬的時候,可以先做進(jìn)去嗎?



不可以,應(yīng)按實際發(fā)生時間確認(rèn)費用,等到年底收到發(fā)票后再做賬務(wù)處理。平時可先做暫估入賬,待收到發(fā)票后調(diào)整。
2024 10/21 08:39

84784987 

2024 10/21 08:43
具體會計分錄怎么做呢,比如發(fā)生的管理費用,咋暫估呢

小智老師 

2024 10/21 08:45
暫估計提管理費用的會計分錄如下:
借:管理費用
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整賬目。

84784987 

2024 10/21 08:59
那如果收到發(fā)票的金額和暫估金額一致,還需要調(diào)整嗎?

小智老師 

2024 10/21 09:01
如果收到發(fā)票金額與暫估金額一致,則無需調(diào)整賬目。直接進(jìn)行發(fā)票入賬即可。
