問題已解決
老師我們三季度9月收到一張進項發(fā)票,對方公司在10月份把9月份的發(fā)票作廢了然后重新開具的,我們公司入賬的話是入賬在9月還是10月呢?



你好,你9月份如果沒有做賬的話就不用做進去了,你如果9月份已經結賬了,那么你正常做,然后在10月份做紅字。
2024 10/21 16:02

84785005 

2024 10/21 16:05
老師三季度銷項金額有點大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款

宋生老師 

2024 10/21 16:05
你好可以的,操作沒問題。

84785005 

2024 10/21 16:07
老師10月份收到發(fā)票,暫估入賬的需要先沖回再重新入賬,還是不用沖暫估入賬的?

宋生老師 

2024 10/21 16:08
你好,這個需要沖減之前暫估的。
