問題已解決
建筑工程支付材料款,整個完整流程的會計分錄是怎么做的呢?沒有收到發(fā)票怎么做賬呢?后期收到發(fā)票又需要怎么來做賬呢



暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常領用
借:工程施工
貸:原材料
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 工程施工(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2024 10/22 18:01

84784968 

2024 10/22 18:02
能不能直接計入原材料 然后銀行存款呢

家權老師 

2024 10/22 18:03
可以的根據(jù)自己習慣做就行

84784968 

2024 10/22 18:04
我的意思是沒有收到發(fā)票的時候可以直接就計入合同成本原材料 然后貸銀行存款嗎

家權老師 

2024 10/22 18:05
可以的,自己掌握就行了哈。我那個只是規(guī)范的操作,方便查賬

84784968 

2024 10/22 18:05
后面發(fā)票回來了直接把發(fā)票附在后面就可以了哇

家權老師 

2024 10/22 18:06
是的,就是那樣處理就行

84784968 

2024 10/22 18:06
好的 謝謝老師

家權老師 

2024 10/22 18:09
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
