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問題已解決

郭老師,我們是光伏板發(fā)電公司,當時租賃費你說攤銷到在建工程的,這樣做對嗎

84784952| 提問時間:2024 10/23 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
場地費嗎 自己給自己安裝的用的嗎 是的話可以
2024 10/23 16:09
84784952
2024 10/23 16:12
是的租的別人的場地 自己安裝光伏,這種的話怎么做攤銷呢
郭老師
2024 10/23 16:13
你好,借預付賬款貸銀行存款,按月借在建工程待預付賬款完工之后,和你的光伏一塊做固定資產。如果已經安裝完畢,已經轉了固定資產,再分攤這個租賃費,借主營業(yè)務成本,貸預付賬款
84784952
2024 10/23 16:18
沒收到發(fā)票是暫估的,已經轉了固定資產了,攤銷:借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款嗎還有這種租賃的轉到固定資產了需要計提折舊嗎
郭老師
2024 10/23 16:19
對的 是的需要折舊。
84784952
2024 10/23 16:20
也攤銷也折舊?
郭老師
2024 10/23 16:24
是的,固定資產沒有發(fā)票,也需要正常攤銷折舊。
84784952
2024 10/23 16:31
攤銷暫估租賃費:借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:預付賬款嗎?可是這個租賃費的預付賬款是平的
郭老師
2024 10/23 16:33
你沒有支付,那你之前借預付賬款貸銀行存款,這個是啥?
84784952
2024 10/23 16:34
這是暫估租賃費的所有賬務處理
郭老師
2024 10/23 16:36
你好,是公益性質的嗎?
郭老師
2024 10/23 16:37
你欠著人家的租賃費嗎?如果是的話,繼續(xù)還是用預付賬款就行。預付賬款在貸方表示欠了人家的錢。
84784952
2024 10/23 16:42
不是啊 當時租的時候用借:預付賬款 貸:銀行存款,這不是付了錢了嗎 后來不是預付賬款轉的在建工程 沖平了預付賬款嗎
郭老師
2024 10/23 16:43
你好,你現在一直租著不是嗎?那你之前已經分攤完了。這是幾個月的租金,你一次就分攤完了。
84784952
2024 10/23 16:50
我分攤完了?那我做錯了,正確的怎么轉固定資產,合同上是租金一年一付,一共200000,剛付了50000
84784952
2024 10/23 16:52
或者這個租賃費能不能不轉在建和固定資產 就按正確的租賃費入賬
郭老師
2024 10/23 16:53
20÷12一個月16,667 借在建工程貸預付賬款,每個月金額是16667
84784952
2024 10/23 16:54
暫估入賬的是合同總金額嗎,不是已經付了的5萬嗎
郭老師
2024 10/23 16:58
是的。根據權責發(fā)生制每個月做每個月的
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