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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問支付密碼器收費(fèi)項(xiàng)目怎么做分錄



你好,就是銀行收取的嗎?管理費(fèi)用辦公費(fèi)。
2024 10/24 09:30

84784952 

2024 10/24 09:30
那支付網(wǎng)銀盾費(fèi)用呢

郭老師 

2024 10/24 09:31
年費(fèi)嗎?財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。

84784952 

2024 10/24 09:32
好的 再就是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的租賃費(fèi)是折舊還是攤銷

郭老師 

2024 10/24 09:32
你好,我沒有看懂你問的這一個(gè)。

郭老師 

2024 10/24 09:32
租賃費(fèi)折舊還是攤銷是什么意思?

84784952 

2024 10/24 09:35
就是用于安裝光伏的場地租賃費(fèi)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,后期賬務(wù)處理是做攤銷還是和固定資產(chǎn)一起做折舊處理

郭老師 

2024 10/24 09:37
已經(jīng)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),你的這個(gè)租賃費(fèi)還在發(fā)生,就攤銷。然后,固定資產(chǎn)是折舊。

84784952 

2024 10/24 09:50
也攤銷也折舊那不重復(fù)了嗎 攤銷的話怎么做分錄 總租金是20萬 一年一付 剛付了5萬

郭老師 

2024 10/24 09:53
你應(yīng)該是沒有看懂吧,這個(gè)租金是你不打,他沒有減少到在建工程的呀

郭老師 

2024 10/24 09:53
十月份轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),然后做了在建工程,那十一月份的租金是不是就可以單獨(dú)攤銷了

84784952 

2024 10/24 10:03
確實(shí)看不懂 都轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了為什么要攤銷

郭老師 

2024 10/24 10:06
10月份轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),11月份沒有租金嗎?11月份沒有租金嗎?回復(fù)一下,回復(fù)一下。

郭老師 

2024 10/24 10:06
你這個(gè)場地一直租著,他轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),你場地費(fèi)也該付的付,不是嗎?

84784952 

2024 10/24 13:48
那老師的意思是這5萬和其他的固定資產(chǎn)正常折舊,同時(shí)也做攤銷:借:生產(chǎn)成本-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款?

郭老師 

2024 10/24 13:53
你分?jǐn)偟皆诮üこ汤锩鎺讉€(gè)月,假設(shè)就分?jǐn)偭?個(gè)月,那剩下的3個(gè)月開始,往后不都是正常的分?jǐn)偩涂梢粤恕?/div>

84784952 

2024 10/24 14:30
和其他固定資產(chǎn)一起按十年折舊的

郭老師 

2024 10/24 14:32
生產(chǎn)成本以后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,他不需要分?jǐn)?0年

84784952 

2024 10/24 14:40
還是不明白麻煩幫我做一下分錄 ,這是租賃費(fèi)全部的賬務(wù)分錄

郭老師 

2024 10/24 14:41
我給你舉個(gè)簡單的例子吧。借預(yù)付賬款,貸銀行存款5000,然后一個(gè)月的租金假設(shè)是1000。
按月借在建工程貸,預(yù)付賬款1000。
借在建工程貸,預(yù)付賬款1000。
完工結(jié)轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)貸,在建工程2000。加其他的,
按月繼續(xù)分?jǐn)偨柚鳡I業(yè)務(wù)成本或者生產(chǎn)成本貸,預(yù)付賬款1000。
借主營業(yè)務(wù)成本,貸,生產(chǎn)成本1000。


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