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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,9月進(jìn)項(xiàng)稅額有留底, 9月做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣100 9月應(yīng)該繳稅的增值稅是90分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 貸:銀行存款90 10月份會(huì)繳稅一個(gè)5元增值稅 分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:銀行存款5 這是正確的吧



您好,是的,是這么做賬的。
2024 10/30 09:36

84785009 

2024 10/30 09:37
那如果10月份不需要繳納增值稅 是不是就不需要做任何分錄操作,留抵的10元就留在進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額中

東老師 

2024 10/30 09:38
是的,就是這個(gè)意思的
