問題已解決
老師,請問咨詢企業(yè),外購了一批保健品,送給客戶,需要按照視同銷售處理吧



是的,需要視同銷售的
2024 10/31 09:06

84784976 

2024 10/31 09:08
那怎么確定銷售收入呢?開回來的發(fā)票總金額是27萬,是按照27萬確定含稅收入嗎?

家權老師 

2024 10/31 09:09
是的,就是按27萬定含稅收入

84784976 

2024 10/31 09:09
那賬務怎么處理?

家權老師 

2024 10/31 09:10
1、采購
借:庫存商品
? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。

84784976 

2024 10/31 09:12
贈送給客戶,不是得確定收入嗎?為什么是直接為庫存商品?

家權老師 

2024 10/31 09:14
沒有取得收入,不需要體現(xiàn)收入

84784976 

2024 10/31 09:15
不是說要視同銷售嗎,那不是的申報收入

家權老師 

2024 10/31 09:17
增值稅要申報收入,所得稅收入不需要體現(xiàn)

84784976 

2024 10/31 09:18
那不是增值稅申報表跟報表的收入不一致嗎?這種有風險嗎?

家權老師 

2024 10/31 09:21
那個很正常的哈,做賬和報稅是2碼事

84784976 

2024 10/31 09:23
那還有個問題,我們屬于小規(guī)模納稅人,購進直接按照27要確定庫存,不區(qū)分稅金,那視同銷售要確定收入,有稅金,那我?guī)齑娌痪蛯Σ簧狭藛幔?/div>

家權老師 

2024 10/31 09:24
贈送的時候按1%計算增值稅就行。入庫含稅入庫

84784976 

2024 10/31 09:27
比如購進時發(fā)票總金額27萬,27萬確定庫存,贈送時27萬分出一個點稅金,那庫存不就是少結轉一個點稅金了嗎?

家權老師 

2024 10/31 09:29
那個很正常的哈,按我說的處理就行

84784976 

2024 10/31 09:30
那不是會導致我賬上還留有庫存呢?

家權老師 

2024 10/31 09:33
你轉出的庫存商品還是成本價27萬,對外計算稅直接按27*1%

84784976 

2024 10/31 09:34
那不就是會導致業(yè)務招待費多出了一個點的稅金金額了呢?

家權老師 

2024 10/31 09:34
是的,就是那個意思的


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