問(wèn)題已解決
老師你好 麻煩問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人取得進(jìn)貨發(fā)票怎么記賬 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)



你好!小規(guī)模納稅人取得進(jìn)貨發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄一般是這樣記的:
借:庫(kù)存商品/原材料(根據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的內(nèi)容)
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(如果發(fā)票上有增值稅)
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(根據(jù)支付方式)
這樣就可以了!希望對(duì)你有幫助。
2024 10/31 14:05

84784972 

2024 10/31 14:13
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?

小智老師 

2024 10/31 14:17
對(duì)于小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額通常不能用來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額。你只需在賬面上記錄下來(lái),然后在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),按照稅法規(guī)定直接從銷(xiāo)售額中扣除相應(yīng)的稅率計(jì)算增值稅。這樣處理后,進(jìn)項(xiàng)稅額基本上是一項(xiàng)成本。希望這解釋清楚了!

84784972 

2024 10/31 14:25
“然后在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),按照稅法規(guī)定直接從銷(xiāo)售額中扣除相應(yīng)的稅率計(jì)算增值稅?!边@個(gè)沒(méi)看懂

小智老師 

2024 10/31 14:26
抱歉,讓我重新解釋一下。小規(guī)模納稅人計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅時(shí),通常是用銷(xiāo)售額乘以適用的增值稅率(如3%)。這里的意思是,小規(guī)模納稅人不能像一般納稅人那樣使用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅成為成本的一部分,并不影響銷(xiāo)售額的稅率計(jì)算。希望這次解釋更清楚了!

84784972 

2024 10/31 14:30
好的? 謝謝

小智老師 

2024 10/31 14:31
不客氣,有其他問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)我!祝工作順利!
