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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司團(tuán)建 發(fā)票開的團(tuán)建費(fèi) 這個怎么做



你好,這個公司計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
2024 11/01 14:40

84784983 

2024 11/01 14:47
老師 看下圖片 是這樣嗎

宋生老師 

2024 11/01 14:47
你好,對的,就是這樣子做。

84784983 

2024 11/01 14:50
老師 固定資產(chǎn)是當(dāng)月夠進(jìn)下月進(jìn)行計(jì)提折舊對嗎?

宋生老師 

2024 11/01 14:50
你好是的,就是這樣子的。

84784983 

2024 11/01 15:20
老師 8月份付的款 9月份到的貨 發(fā)票也是9月收到的 那我是不是10月份開始計(jì)提

84784983 

2024 11/01 15:26
那我圈起來的這個地方選什么呢 之前8月份付的 之前的分錄是 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在我收到發(fā)票了 機(jī)器也到了在失蹤了 圈?起來的這個地方選什么呢 選銀行存款還是應(yīng)付賬款 看下圖片

宋生老師 

2024 11/01 15:30
你這個一開始做的憑證對應(yīng)固定資產(chǎn)是應(yīng)付賬款就行,就選應(yīng)付賬款。

84784983 

2024 11/01 15:44
老師 8月份付的款 9月份到的貨 發(fā)票也是9月收到的 那我是不是10月份開始計(jì)提

宋生老師 

2024 11/01 15:44
你好,是的,折舊的話是從10月份開始。

84784983 

2024 11/01 15:45
這個原值是填不含稅金額嗎?

宋生老師 

2024 11/01 15:46
你好,你抵扣過的話就是按照不含稅的。

84784983 

2024 11/01 15:49
還沒抵扣 開的專票

宋生老師 

2024 11/01 15:50
你好你打算抵扣就按不含稅就好了。
