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老師生產(chǎn)企業(yè)10月做的出口退稅明細申報,那么10月申報增值稅時,應(yīng)該把出口銷售額填寫在附表一中,退稅額填在哪里呢

84784988| 提問時間:2024 11/02 10:23
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
在增值稅申報時,出口銷售額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附表一》的“免稅項目”欄目中。而關(guān)于出口退稅額,通常不需要在增值稅申報表中填報,這部分處理主要在出口退稅的專門申報中進行。
2024 11/02 10:26
84784988
2024 11/02 10:40
不應(yīng)該是填寫在免抵退稅欄嗎?因為我公司是生產(chǎn)企業(yè)做的出口退稅呀
小智老師
2024 11/02 10:44
對不起,確實如您所說,對于生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,出口銷售額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附表一》的“免抵退稅項目”欄目中。感謝您的指正!
84784988
2024 11/02 10:44
免抵退稅額填寫在哪里呢
小智老師
2024 11/02 10:47
免抵退稅額應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表附表三》的“出口退稅應(yīng)抵退稅額”欄目中。這樣可以確保正確反映出口退稅的金額。
84784988
2024 11/02 10:51
我看之前會計申報的附表三沒有填寫
小智老師
2024 11/02 10:53
如果之前的申報中附表三沒有填寫出口退稅額,可能需要檢查是否有遺漏。通常,出口退稅相關(guān)的金額應(yīng)按規(guī)定填報在附表三中,以確保稅務(wù)處理的準確性。如果存在疑問,可以核對相關(guān)的稅務(wù)指導文件或與稅務(wù)局溝通確認。
84784988
2024 11/02 11:00
增值稅和出口退稅明細表都提交申報后,就只剩等待稅局把退稅金額打進公司賬戶?還有別的操作嗎?
小智老師
2024 11/02 11:03
對,一旦增值稅和出口退稅明細表都正確提交后,通常只需等待稅務(wù)局處理并將退稅金額打入公司指定賬戶。此外,保持關(guān)注稅務(wù)局可能的通知或要求,確保所有信息都已正確無誤,有助于避免延誤。
84784988
2024 11/02 11:10
但是我把免抵退稅額填入了主表一15欄后 提示疑點 ,然后我更正申報表提示申報失敗 這該怎么處理?
小智老師
2024 11/02 11:12
遇到這種情況,首先應(yīng)該檢查填報的數(shù)據(jù)是否準確無誤,包括免抵退稅額是否正確計算。如果確認數(shù)據(jù)無誤但仍提示疑點或申報失敗,建議重新下載最新的申報工具或更新系統(tǒng)后再嘗試申報。如果問題依舊,可能需要聯(lián)系技術(shù)支持或稅務(wù)局的幫助解決系統(tǒng)問題。
84784988
2024 11/02 11:17
疑點我該怎么處理呢?是重新填寫出口退稅明細申報表嗎?
小智老師
2024 11/02 11:21
處理疑點的正確步驟是先查明稅務(wù)局指出的具體問題或疑點所在,然后根據(jù)具體問題調(diào)整和更正相關(guān)數(shù)據(jù)。如果疑點與出口退稅明細申報表有關(guān),確實可能需要重新填寫并提交該表格。建議詳細閱讀稅務(wù)局的疑點提示,確保更正操作針對性和準確性。
84784988
2024 11/02 11:23
剛我查我今天剛提交的出口退稅明細申報表 竟然沒有,什么都沒有查到
小智老師
2024 11/02 11:25
如果您剛提交的出口退稅明細申報表在系統(tǒng)中查不到,可能是因為系統(tǒng)延遲或數(shù)據(jù)傳輸問題。建議稍等一段時間再次查詢。如果長時間仍無法查到,建議重新提交申報表,并確保提交過程中無錯誤提示,確認提交成功。如果問題持續(xù)存在,可以聯(lián)系稅務(wù)局或技術(shù)支持獲取幫助。
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