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實(shí)務(wù)
問題已解決
實(shí)際操作中,按開票確認(rèn)收入處理即可。收款不收票時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;開票后,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 付款沒給票時,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款;給票后,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,制造業(yè),貨款收到了,有收入了,我這筆賬是不是要暫估入賬,但是發(fā)票沒有給人家開,就沒法計(jì)算稅額,我該怎么處理呢?



那你是暫估收入的嗎
是的話成本和收入都要做
2024 11/02 14:07

84785032 

2024 11/02 14:10
是的,老師。要暫估入庫,應(yīng)付票據(jù)需要用到嗎?

84785032 

2024 11/02 14:11
應(yīng)收票據(jù),應(yīng)付票據(jù),這兩個科目要用到嗎?因?yàn)槲覀冞@邊開票或者收票總是有延遲

郭老師 

2024 11/02 14:11
應(yīng)付票據(jù)是女們?nèi)ャy行開的承兌匯票

84785032 

2024 11/02 14:13
哦,明白了,謝謝老師

郭老師 

2024 11/02 14:21
不用客氣周末愉快

84785032 

2024 11/02 14:29
老師,我可以再沒有給客戶開專票情況下,暫估入庫,走應(yīng)交稅費(fèi)這個科目嗎?

郭老師 

2024 11/02 14:34
對方?jīng)]有給你開專票做不了
暫估不考慮增值稅

84785032 

2024 11/02 14:35
老師,是我這邊收到貨款,沒給對方開票

郭老師 

2024 11/02 14:40
那你是暫估入庫
這個是做無票收入

84785032 

2024 11/02 14:41
十月份沒有開票,十一月份開票

郭老師 

2024 11/02 14:41
十月份可以做無票收入
11月份沖無票收入
在做發(fā)票的
