問題已解決
老師,咨詢一個問題,如下圖



同學你好
是服務的嗎
2024 11/04 09:12

84785021 

2024 11/04 09:14
是的,發(fā)票未收到,想暫估成本

樸老師 

2024 11/04 09:15
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款暫估
你得這樣做分錄
等來發(fā)票之后
借主營業(yè)務成本
貸其他應付款
然后沖暫估的
借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)

84785021 

2024 11/04 09:15
老師,我這樣操作可以嗎

樸老師 

2024 11/04 09:16
這樣也是可以的哦

84785021 

2024 11/04 09:27
我覺得這樣做不對,最后一筆分錄好像不對吧

樸老師 

2024 11/04 09:28
沖減了之前的其他應收款也對的

84785021 

2024 11/04 09:29
借轉支付的服務費可以轉成暫估成本嗎,發(fā)票未收到

樸老師 

2024 11/04 09:29
可以暫估的
你的分錄也可以
我給你的分錄也可以

84785021 

2024 11/04 09:29
正確的應該如何做,

樸老師 

2024 11/04 09:31
一般就是我上面給你的分錄
