問題已解決
老師,請問一下,9月做的這個憑證,已驗進項,10月紅沖了,我這個怎么做賬務處理?如何結(jié)轉(zhuǎn)稅



您好,借庫存商品負數(shù) 貸預付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 11/04 09:27

84784958 

2024 11/04 09:31
結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄呢

東老師 

2024 11/04 09:31
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅
