問題已解決
老師,請問公司電子承兌匯票轉(zhuǎn)給其它公司貼現(xiàn)扣了手續(xù)費應(yīng)該怎么做賬呀



借銀行存款
財務(wù)費用
貸應(yīng)收票據(jù)
2024 11/05 10:35

84784971 

2024 11/05 10:36
我把貼現(xiàn)公司備注為其他應(yīng)收賬款

暖暖老師 

2024 11/05 10:37
還沒有收到款可以的

84784971 

2024 11/05 10:38
老師我把貼現(xiàn)公司備注其他應(yīng)收款是不是錯誤的呀

暖暖老師 

2024 11/05 10:39
也可以,這里不是交易

84784971 

2024 11/05 10:39
我把電子承兌轉(zhuǎn)出去時做賬記
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收票據(jù)

暖暖老師 

2024 11/05 10:40
可以的這個沒問題的

84784971 

2024 11/05 10:40
但是貼現(xiàn)到公司,手續(xù)費我不知道怎么做賬了

暖暖老師 

2024 11/05 10:41
沖減其他應(yīng)收款做財務(wù)費用
