問題已解決
有一張專用發(fā)票,在10月認證了,但是這個進項票在11月做賬,這樣就是余額表上留底數和增值稅申報表數不一樣了,那10月應該做一筆分錄還是不用管呢



你好,其實10月份應該做認證的這筆賬了。
2024 11/05 11:48

84785004 

2024 11/05 11:49
怎么做呢

宋生老師 

2024 11/05 11:50
你好這個要,這個要看你是什么業(yè)務的發(fā)票,要看發(fā)票品名。

84785004 

2024 11/05 11:54
就是順豐的快遞費啊

宋生老師 

2024 11/05 11:54
你好,這個你可以借,管理費用,快遞費,應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸應付賬款等

84785004 

2024 11/05 11:58
不行啊,員工是在11月拿來的報銷單,一個報銷單上有10月的發(fā)票,還有11月的發(fā)票,那個順豐快遞費就是其中一個10月開的發(fā)票,11月的發(fā)票不能做在10月吧?

宋生老師 

2024 11/05 11:59
你好,10月的發(fā)票你如果沒有做賬你就做到11月。

84785004 

2024 11/05 12:00
那就是還是回到一開始的問題了,對不上有影響嗎10月?下個月肯定余額表進項和增值稅申報表留底對上了

宋生老師 

2024 11/05 12:01
你好這個到11月底能夠對上就可以了。

宋生老師 

2024 11/05 12:01
因為本身就是一個更正的過程。
