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進項稅額轉出分錄怎么處理

84784965| 提問時間:2024 11/05 15:27
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
進項稅額轉出的會計分錄通常是:借“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。這樣的處理是為了將不符合抵扣條件的進項稅額轉出。
2024 11/05 15:30
84784965
2024 11/05 15:47
之前年度因為小規(guī)模期間的發(fā)票抵扣,之前的不能抵扣需要做轉出并交款,請問怎么處理分錄
堂堂老師
2024 11/05 15:50
對于小規(guī)模納稅人過去期間的發(fā)票不能抵扣的問題,需要做的會計分錄是:借“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸“銀行存款”或“其他應交款”。這樣處理是為了將之前不能抵扣的進項稅額轉出并繳納到國家稅務局。
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