問題已解決
老師,去年給對方多開票了,對方也按照發(fā)票付款了,現(xiàn)在要給對方退多余的貨款,發(fā)票怎么弄



在這種情況下,你可以開具一張負數(shù)的發(fā)票來沖抵之前多開的部分,確保賬目平衡。同時,記錄好相關的退款和發(fā)票信息,以備后續(xù)核對或稅務審計時使用。
2024 11/06 10:54

84785045 

2024 11/06 10:59
那就是選擇藍字發(fā)票數(shù)據(jù)填寫成負的嗎

小智老師 

2024 11/06 11:03
是的,你需要選擇藍字發(fā)票,并將多開的金額填寫為負數(shù)。這樣做可以直接沖減之前多開的發(fā)票金額。確保發(fā)票的其他信息(如商品名稱、單位等)與原發(fā)票保持一致。

84785045 

2024 11/06 11:25
那如果我把錢退了,不開這張負數(shù)發(fā)票可以不

小智老師 

2024 11/06 11:29
不建議這么做。如果退款但不開具相應的負數(shù)發(fā)票,會導致財務記錄不一致,可能影響你的公司稅務申報和財務審計。正確的做法是同時處理退款和發(fā)票,確保所有的財務記錄都能夠?qū)稀?/div>


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