問題已解決
我公司現(xiàn)在申請清算金蝶賬上預(yù)付款還有幾十萬,應(yīng)收賬款還有幾萬,這些賬需要調(diào)整再申報嗎?



您好,是的,預(yù)付和應(yīng)收都是資產(chǎn),我們收不回來就結(jié)轉(zhuǎn)到營來外支出,不過不能稅前扣除的,我們目前賬上的虧損有沒有超過這幾十萬
2024 11/06 15:27

84784956 

2024 11/06 15:31
目前賬上虧損二百多萬

廖君老師 

2024 11/06 15:34
哦哦,那就這樣結(jié)轉(zhuǎn),反正也不用交所得稅

84784956 

2024 11/06 15:38
預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出?

廖君老師 

2024 11/06 15:39
您好,是的,現(xiàn)在是預(yù)付借方余額吧,這也是資產(chǎn)

84784956 

2024 11/06 15:43
預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)的怎么處理?

廖君老師 

2024 11/06 15:44
您好,就是貸方余額,是負(fù)債 ,這個就要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的,不過還好我們虧損多,加在一起也不會盈利,也不用交所得稅

84784956 

2024 11/06 16:01
應(yīng)付賬款呢

廖君老師 

2024 11/06 16:04
您好,應(yīng)付貸方余額也是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦

84784956 

2024 11/06 16:09
工資薪金呢?沒發(fā)完的

廖君老師 

2024 11/06 16:11
哦哦,就是應(yīng)付職工薪酬?有余額是吧,不想支付就把以前的憑證紅沖了
