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問題已解決

我公司現(xiàn)在申請清算金蝶賬上預(yù)付款還有幾十萬,應(yīng)收賬款還有幾萬,這些賬需要調(diào)整再申報嗎?

84784956| 提問時間:2024 11/06 15:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,預(yù)付和應(yīng)收都是資產(chǎn),我們收不回來就結(jié)轉(zhuǎn)到營來外支出,不過不能稅前扣除的,我們目前賬上的虧損有沒有超過這幾十萬
2024 11/06 15:27
84784956
2024 11/06 15:31
目前賬上虧損二百多萬
廖君老師
2024 11/06 15:34
哦哦,那就這樣結(jié)轉(zhuǎn),反正也不用交所得稅
84784956
2024 11/06 15:38
預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出?
廖君老師
2024 11/06 15:39
您好,是的,現(xiàn)在是預(yù)付借方余額吧,這也是資產(chǎn)
84784956
2024 11/06 15:43
預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)的怎么處理?
廖君老師
2024 11/06 15:44
您好,就是貸方余額,是負(fù)債 ,這個就要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的,不過還好我們虧損多,加在一起也不會盈利,也不用交所得稅
84784956
2024 11/06 16:01
應(yīng)付賬款呢
廖君老師
2024 11/06 16:04
您好,應(yīng)付貸方余額也是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦
84784956
2024 11/06 16:09
工資薪金呢?沒發(fā)完的
廖君老師
2024 11/06 16:11
哦哦,就是應(yīng)付職工薪酬?有余額是吧,不想支付就把以前的憑證紅沖了
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