問題已解決
應交稅費-增值稅 科目有余額,我把所有的明細都轉(zhuǎn)入未交增值稅,結(jié)果余額是貸方9萬7千多,這種怎么處理?



若不是留抵,可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)整
2024 11/06 16:15

84784979 

2024 11/06 16:28
應交增值稅項目下明細余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅后,余額11.5萬,去掉本月1.7萬后,是貸方9.7萬。當期損益只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這是不是要補所得稅?

文文老師 

2024 11/06 16:28
是的,按利潤總額申報企業(yè)所得稅
