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應交稅費-增值稅 科目有余額,我把所有的明細都轉(zhuǎn)入未交增值稅,結(jié)果余額是貸方9萬7千多,這種怎么處理?

84784979| 提問時間:2024 11/06 16:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
若不是留抵,可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出調(diào)整
2024 11/06 16:15
84784979
2024 11/06 16:28
應交增值稅項目下明細余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅后,余額11.5萬,去掉本月1.7萬后,是貸方9.7萬。當期損益只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這是不是要補所得稅?
文文老師
2024 11/06 16:28
是的,按利潤總額申報企業(yè)所得稅
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