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問題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人本月委托某煙廠加工煙絲甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元,支付加工費9605元(含增值稅),煙絲收回繼續(xù)加工成1000條卷煙,以15萬元不含稅價格全部售出。甲企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額為840元,要求計算甲企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額

84784954| 提問時間:2024 11/06 21:45
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蘭心
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好!正在解答,請稍等
2024 11/06 22:00
蘭心
2024 11/06 22:10
加工費進項稅9605÷(1+13%)×13%=1105元。 總的進項稅額為:1105 + 840 = 1945 ?銷項稅額為:150000×13%=19500元。 ?應繳納的增值稅?: 應繳納19500?1945=17555元 委托加工煙絲的消費稅=(35000+9605÷(1+13%))×30%=12900元。但這部分消費稅在煙絲收回后繼續(xù)加工成卷煙時是可以抵扣的。 每條卷煙單價超過了70元屬于甲類卷煙。 消費稅=150000*56%+1000*200*0.003=84600 應繳納消費稅=84600-12900=71700元。
84784954
2024 11/07 19:29
老師您好,“委托加工煙絲消費稅”里面的“組成計稅價格部分”的利潤您用的是9605(就是含稅的),我想請教一下,這里為什么不用不含稅的加工費8500呢?還有就是怎么判斷這個利潤是用含稅還是不含稅呀?(我剛學稅法,還有點亂亂的,哈哈辛苦老師了)
蘭心
2024 11/07 19:32
我用9605/(1+13%)就是換算成了不含稅價格。判斷利潤用不含增值稅的價格。
84784954
2024 11/07 19:58
誒呀,我剛剛不是這么想的哈哈,迷迷糊糊就打錯了,我和我同學做的委托加工成煙絲的消費稅都是: [35000+9605÷(1+13%)]÷(1-30%)×30%≈18642.86 書上寫的組成計稅價格=(成本+利潤)÷(1-消費稅稅率)我倆都是按照這個寫的, 所以想問的是:現在還沒搞懂為啥不用 ÷(1-30%)來著??
蘭心
2024 11/07 20:05
消費稅是價內稅,增值稅是價外稅,所以不一樣
84784954
2024 11/07 20:13
好滴我明白了謝謝老師!
蘭心
2024 11/07 20:31
不用謝,有問題再咨詢咯!記得給個五星好評!
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