問題已解決
內(nèi)賬是怎么做的,具體步驟



您好,內(nèi)賬根據(jù)你的實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生走,各部門給你單據(jù),你填制記賬憑證、對(duì)賬、審核、記賬、出報(bào)表
2024 11/07 09:57

84785036 

2024 11/07 10:03
不坐班,不知道銀行賬戶,手里只有費(fèi)用票,怎么對(duì)賬。

小愛老師 

2024 11/07 10:05
您好,費(fèi)用票也有支付單據(jù),做完憑證,問對(duì)方要各銀行賬戶對(duì)賬單來對(duì)賬

84785036 

2024 11/07 10:08
大部分是現(xiàn)金支付

小愛老師 

2024 11/07 10:09
您好,現(xiàn)金也是要核對(duì)的,資金賬戶、往來余額都是要核對(duì)的

84785036 

2024 11/07 10:11
我們業(yè)務(wù)量不大,這個(gè)月只有進(jìn)貨才幾千現(xiàn)金支付,沒有銷售,填制憑證沒有銷售收入,直接可以結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用,收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)可以不做吧。

小愛老師 

2024 11/07 10:13
您好,沒有收入但有費(fèi)用時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,成本費(fèi)用類科目月底沒余額。
