問題已解決
老師你好,請問我開了100萬差額的勞務(wù)發(fā)票,記賬分錄怎么做。差額也是100萬



你好!對于你提到的100萬差額的勞務(wù)發(fā)票,記賬分錄一般是這樣的:
借:應(yīng)收賬款 100萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬
這樣的分錄反映了你向客戶提供勞務(wù),并開具了相應(yīng)金額的發(fā)票。希望這能幫到你!如果還有其他問題,歡迎繼續(xù)提問。
2024 11/07 16:32

84784996 

2024 11/07 17:44
這里不需要反應(yīng)銷項稅?

84784996 

2024 11/07 17:44
然后收到的發(fā)票也全額做成本?

堂堂老師 

2024 11/07 17:47
對于涉及增值稅的勞務(wù)發(fā)票,確實需要考慮銷項稅的處理。記賬分錄應(yīng)該包括銷項稅的部分,具體如下:
借:應(yīng)收賬款(含稅總額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
收到的發(fā)票全額計入成本的處理,如果是與收入直接相關(guān)的成本,可以這樣做:
借:相關(guān)成本科目(如管理費用、銷售費用等)
貸:應(yīng)付賬款(含稅總額)
確保每筆交易都符合稅務(wù)規(guī)定和會計準則。希望這些說明對你有幫助!如果還有疑問,歡迎繼續(xù)提問。

堂堂老師 

2024 11/07 17:48
是的,銷項稅需要單獨反映。如果差額指的是不含稅金額,記賬分錄應(yīng)該這樣調(diào)整:
借:應(yīng)收賬款 100萬(含稅金額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬÷(1+稅率)(不含稅金額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
確保銷項稅按正確的稅率計算。希望這樣的解釋更清楚!

84784996 

2024 11/07 19:09
收到的發(fā)票被差額抵稅了,稅額怎么處理

堂堂老師 

2024 11/07 19:11
如果收到的發(fā)票被用于差額抵稅,你需要將這部分稅額計入相應(yīng)的稅金抵扣。記賬分錄可以這樣處理:
借:應(yīng)交稅費-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款或其他相關(guān)負債科目(根據(jù)實際支付情況)
這樣的處理反映了你通過收到的發(fā)票抵扣了相應(yīng)的稅額。希望這能幫助你正確處理稅額!如果還有其他問題,歡迎繼續(xù)提問。
