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問(wèn)題已解決

給領(lǐng)導(dǎo)租房住,開(kāi)的專(zhuān)票什么做分錄?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/09 10:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果公司為領(lǐng)導(dǎo)租房并支付租金,同時(shí)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)(或者其他相關(guān)費(fèi)用科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)負(fù)債科目) 這樣的分錄反映了租房費(fèi)用的支出以及相應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證。
2024 11/09 10:23
84784957
2024 11/09 10:27
還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
84784957
2024 11/09 10:28
這樣可以嗎?
堂堂老師
2024 11/09 10:30
如果公司的房租支出不屬于增值稅抵扣范圍,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 這樣的處理是為了將不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計(jì)入相關(guān)費(fèi)用中。
堂堂老師
2024 11/09 10:30
如果公司的房租支出不屬于增值稅抵扣范圍,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 這樣的處理是為了將不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計(jì)入相關(guān)費(fèi)用中。
84784957
2024 11/09 10:39
那租房給領(lǐng)導(dǎo)住可以抵扣嗎?
堂堂老師
2024 11/09 10:41
租房給領(lǐng)導(dǎo)住的費(fèi)用通常不屬于企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)范圍,因此這部分支出的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。需要按照前面提到的方法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出處理。
84784957
2024 11/09 10:45
如果是廠(chǎng)房的房租費(fèi)可以抵扣對(duì)嗎?
堂堂老師
2024 11/09 10:49
是的,如果是廠(chǎng)房的房租費(fèi)用,并且廠(chǎng)房用于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),這部分支出的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。這有助于降低企業(yè)的稅負(fù)。
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