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10月份發(fā)票開錯了一張,納稅申報表必須按照開錯的填報嗎?



一是就按開票的數(shù)申報,只要能申報成功就行。這樣兩個月的申報都簡單,也清晰明了。稅局可能會收到任務,核實你開1%的情況,照實說就行。二是當月收入按票面的金額報,稅款按應該的稅率計算申報,到次月紅沖票的稅款按你上月實際交的稅率申報。這樣兩個月都會出現(xiàn)比對不符,稅局也會生成自動任務。
2024 11/11 11:02

10月份發(fā)票開錯了一張,納稅申報表必須按照開錯的填報嗎?
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