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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn),同事領(lǐng)現(xiàn)金給公司辦事,分錄做的:借 其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金 回頭,同事拿回票據(jù)和付款憑證,但就是沒(méi)有發(fā)票,公司也知道有些費(fèi)用確實(shí)沒(méi)有發(fā)票,但是拿回的這些票據(jù)怎么記賬呢?分錄怎么做?



還是正常計(jì)入費(fèi)用,只是匯算時(shí)納稅調(diào)增
2024 11/11 11:33

84784966 

2024 11/11 11:35
就是全部正常記賬入費(fèi)用,匯算時(shí)再調(diào)出來(lái)?是吧老師

家權(quán)老師 

2024 11/11 11:36
是的,就是那樣子的

84784966 

2024 11/11 11:41
老師我問(wèn)下哈,實(shí)際操作中,匯算是把憑證都拿出來(lái),挨個(gè)翻 哪個(gè)要調(diào)增就做個(gè)記號(hào),檢查完了再把標(biāo)記的金額相加么?要不要在系統(tǒng)把憑證都打出來(lái),調(diào)增的都做個(gè)記號(hào)?
應(yīng)該怎么做才是正確方式

家權(quán)老師 

2024 11/11 11:45
根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)科目做,拿個(gè)本子登記,不能扣除的憑證號(hào)碼,科目,金額

84784966 

2024 11/11 11:51
好的,謝謝老師?。?/div>

家權(quán)老師 

2024 11/11 11:52
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。


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