国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

計提工資和發(fā)放工資分錄

84785025| 提問時間:2024 11/11 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
計提工資時,借方記“應(yīng)付職工薪酬”或具體的薪資科目,貸方記“管理費用”或“制造費用”等相關(guān)費用科目。當(dāng)實際發(fā)放工資時,借方記“應(yīng)付職工薪酬”,貸方記“銀行存款”或“現(xiàn)金”等。這樣做是為了在會計期間內(nèi)正確反映費用和支付義務(wù)。
2024 11/11 16:10
84785025
2024 11/11 16:23
計提工資時,不是借方是管理費用-工資,貸方:應(yīng)付職工薪酬?
堂堂老師
2024 11/11 16:25
抱歉,確實是我之前表述的有誤。計提工資時,應(yīng)該是借方記“管理費用-工資”,貸方記“應(yīng)付職工薪酬”。這樣做是為了反映公司因員工提供勞務(wù)而產(chǎn)生的工資費用以及相應(yīng)的負(fù)債。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取