問題已解決
貨款已付貨未到票也沒開,分錄借:庫存商品 貸:銀行存款 貨款已付貨已到票也到,借:庫存商品應交稅費不_應交增值稅_進項稅額 貸銀行存款 這應該怎么做?是票到貨到再做賬還是? 請詳細講解一下,謝謝



在會計處理中,一般建議在貨到票到的情況下再進行賬務處理。這樣可以確保賬務信息的準確性和完整性。具體操作如下:
1. 貨款已付但貨物和發(fā)票未到時,可以先不做賬務處理,以避免后續(xù)調整的復雜性。
2. 當貨物和發(fā)票同時到達時,可以做如下分錄:
- 借方:庫存商品(按實際購入的成本金額)
- 借方:應交稅費—應交增值稅—進項稅額(按發(fā)票上的增值稅額)
- 貸方:銀行存款(總支付金額,包括貨款和稅費)
這種做法可以更好地匹配實際的經(jīng)濟活動,確保賬務的真實性和合規(guī)性。
2024 11/11 21:13

84785025 

2024 11/11 21:20
那我們貨到入庫票未到,準確分錄怎么做?

小智老師 

2024 11/11 21:24
當貨到入庫但發(fā)票未到時,可以先記錄貨物的接收,但不涉及進項稅額的處理。具體分錄如下:
- 借方:庫存商品(按實際購入的成本金額)
- 貸方:應付賬款(對應的供應商欠款金額)
等到發(fā)票到達后,再進行進項稅額的入賬處理:
- 借方:應交稅費—應交增值稅—進項稅額(按發(fā)票上的增值稅額)
- 貸方:應付賬款(調整已記錄的供應商欠款金額)
這樣可以確保在沒有完整發(fā)票信息時,不提前確認稅務成本,避免賬務處理錯誤。

84785025 

2024 11/11 21:42
那我們貨到入庫票未到貨款已付,準確分錄?

84785025 

2024 11/11 21:44
要暫估入賬?分錄應該怎么做?

小智老師 

2024 11/11 21:45
當貨到入庫、票未到且貨款已付時,可以進行暫估入賬處理。具體分錄如下:
- 借方:庫存商品(按實際購入的成本金額)
- 貸方:銀行存款(已支付的貨款金額)
這樣的處理方式可以確保庫存商品的成本得到正確反映,同時記錄已支付的現(xiàn)金流出。等到發(fā)票到達后,再根據(jù)發(fā)票信息調整進項稅額和應付賬款。

小智老師 

2024 11/11 21:45
當貨到入庫、票未到且貨款已付時,可以進行暫估入賬處理。具體分錄如下:
- 借方:庫存商品(按實際購入的成本金額)
- 貸方:銀行存款(已支付的貨款金額)
這樣的處理方式可以確保庫存商品的成本得到正確反映,同時記錄已支付的現(xiàn)金流出。等到發(fā)票到達后,再根據(jù)發(fā)票信息調整進項稅額和應付賬款。
