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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司三年前的房屋押金記成了管理費(fèi)用,現(xiàn)在物業(yè)退押金我們才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,怎么處理?



借:銀行存款
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 11/12 10:49

84784968 

2024 11/12 11:14
之前記錯了

家權(quán)老師 

2024 11/12 11:16
現(xiàn)在這樣調(diào)賬,需要修改當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表,更正申報(bào)匯算

84784968 

2024 11/12 11:16
之前記的是
借:管理費(fèi)用
? ? ?貸:銀行存款
我們是不是至少要通過以前年度損益科目改啊

84784968 

2024 11/12 11:18
那我這筆錢算什么

家權(quán)老師 

2024 11/12 11:22
現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配,就是我做的那筆分錄
