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問題已解決

你好,老師,我們是屬于旅游服務(wù)行業(yè),在2021年購買了辦公樓,對方開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們能抵扣嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2024 11/12 14:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
購入當(dāng)時(shí)是一般納稅人就可以抵扣
2024 11/12 14:36
84784955
2024 11/12 14:38
老師知道具體的文件號嗎
家權(quán)老師
2024 11/12 14:39
是一般納稅人都可以抵扣的,沒有專門文件
84784955
2024 11/12 14:50
我們旅游行業(yè)是差額開票,也可以進(jìn)行抵扣嗎
家權(quán)老師
2024 11/12 14:53
差額開票不能抵扣的, 由于差額征稅的計(jì)稅依據(jù)是收入與可扣除費(fèi)用之間的差額,并非全部的購進(jìn)貨物、勞務(wù)等支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額,因此它并不符合進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的條件。所以,在差額征稅的方式下,進(jìn)項(xiàng)稅額是無法進(jìn)行抵扣的?
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