當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,原材料入庫沒有發(fā)票,做暫估入庫后取得發(fā)票怎么做分錄



你好!當(dāng)原材料入庫沒有發(fā)票時,可以先做暫估入庫的分錄:借記“原材料”賬戶,貸記“應(yīng)付賬款—暫估”。等到取得發(fā)票后,再做調(diào)整分錄:借記“應(yīng)付賬款—暫估”,貸記“應(yīng)付賬款”。這樣可以確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。
2024 11/13 08:09

84784951 

2024 11/13 08:21
金額不一致怎么做分錄

堂堂老師 

2024 11/13 08:24
如果實(shí)際發(fā)票金額與暫估金額不一致,首先需要調(diào)整原材料的實(shí)際成本。假設(shè)實(shí)際發(fā)票金額比暫估金額高,分錄為:借記“原材料”和“應(yīng)付賬款—暫估”,貸記“應(yīng)付賬款”以及差額部分借記“原材料”、貸記“應(yīng)付賬款”。如果實(shí)際金額低,差額則反向處理。這樣可以保證賬面反映的是實(shí)際成本。
