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問題已解決

老師 上個月做了未開票收入10萬元,這個月開了4萬,未開票的時候,借:預收10萬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。那么次月開票先做上月部分沖分錄借:預收-4萬 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費-數(shù) 然后呢

84784955| 提問時間:2024 11/13 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,然后你開的4萬正常又做一次就好了。這樣子的話一正一負就平掉了。
2024 11/13 17:33
84784955
2024 11/13 17:34
那我開了發(fā)票,預收的數(shù)會少的,這樣沒有變化了呀,預收10萬 我開了票本來只有4萬的,這樣 就還是10萬
宋生老師
2024 11/13 17:35
你好,你可以沖減4萬,然后后面的發(fā)票的部分計入應收賬款。
84784955
2024 11/13 17:37
那還是有個數(shù)掛在那里的呀 客戶是已經(jīng)付款了的,付款的時候 是借:銀行存款 10萬 貸:預收賬款。做未開票收入的時候 借:預收賬款 10貸上面說的
宋生老師
2024 11/13 17:39
你好,沒明白你意思,你先做負數(shù)沖減預收,就平了,然后再重新開發(fā)票的時候記入到應收賬款就好了。
84784955
2024 11/13 17:44
就是這樣 這樣 你看看對不對的
宋生老師
2024 11/13 17:46
你好,對的,這樣做沒問題。
84784955
2024 11/13 17:47
謝謝了 謝謝了
宋生老師
2024 11/13 17:47
你好,不用客氣的了。
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