問題已解決
增值稅及附加稅費申報表附列資料三,附表3,是不是差額計增需要填報的?



同學,你好
嗯嗯,是的
2024 11/13 18:18

84784982 

2024 11/13 18:53
差額征稅填寫附表一,和附表三,嗎?

小菲老師 

2024 11/13 18:54
同學,你好
你有這些業(yè)務,就需要填寫的

84784982 

2024 11/13 19:00
老師,那個稅控盤的服務費280元,可以全額抵扣的,會計在賬務上怎么處理?

小菲老師 

2024 11/13 19:01
一般納稅人支付技術維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用?280

84784982 

2024 11/14 14:34
為什么是沖減管理費用,稅收的優(yōu)惠不是計入其他收益嗎?老師

小菲老師 

2024 11/14 14:35
同學,你好
全額抵扣,沒有費用,要沖
