問題已解決
請問老師 中途結(jié)賬 根據(jù)有但是不是很準(zhǔn)確 出來的資產(chǎn)負(fù)債表不平 怎么做平呢



差額可歸集到未分配利潤
2024 11/14 09:24

84784963 

2024 11/14 09:43
資產(chǎn)總計(jì)有一個(gè)億 負(fù)債和所有者權(quán)益只有6千萬 未分配利潤只有2千萬 差別太大 未分配利潤最多只能調(diào)一千萬 怎么辦

文文老師 

2024 11/14 09:48
是自己造的數(shù)據(jù)嗎?差異這么大的

文文老師 

2024 11/14 09:48
可通過其他應(yīng)付款,來平

84784963 

2024 11/14 09:55
應(yīng)收 應(yīng)付的數(shù)都是對的 會不會是因?yàn)檠a(bǔ)加了存貨貸方寫的以前年度損益錯(cuò)了

84784963 

2024 11/14 09:56
補(bǔ)之前的存貨 錢已經(jīng)付了 現(xiàn)金銀行是能對上的不能沖減錢了 貸方應(yīng)該是啥呢?

文文老師 

2024 11/14 10:05
貸方應(yīng)為 未分配利潤

84784963 

2024 11/14 10:10
那未分配利潤又增大了 又怎么往下調(diào)呢?

文文老師 

2024 11/14 10:15
貸方應(yīng)為 未分配利潤

84784963 

2024 11/14 11:05
利潤還是過大呢 在不影響其他的科目情況下 怎么調(diào)減利潤呢?

文文老師 

2024 11/14 11:12
沒辦法調(diào)減利潤,或者入部分到其他應(yīng)付款

84784963 

2024 11/14 11:13
好的 謝謝老師

文文老師 

2024 11/14 11:17
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
