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問題已解決

如果之前有未開票,現(xiàn)在開票了,增值稅申報(bào)表要怎么修改?

84785013| 提問時(shí)間:2024 11/15 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你正常申報(bào),然后不開票收入填負(fù)數(shù)
2024 11/15 10:39
84785013
2024 11/15 10:40
未開票地方填寫負(fù)數(shù)嗎?然后總金額就是對(duì)應(yīng)開票金額?
宋生老師
2024 11/15 10:40
你好,是的最終就沒有影響了。
84785013
2024 11/15 10:41
那賬上呢?要做調(diào)整嗎?
宋生老師
2024 11/15 10:42
你好賬上的話你做同樣的憑證,然后一正一負(fù)就可以了。
84785013
2024 11/15 10:46
就直接把這筆未開票收入沖掉?
宋生老師
2024 11/15 10:47
你好是的,做一筆正數(shù),一筆負(fù)數(shù)。
84785013
2024 11/15 10:48
那成本呢?也沖掉,然后這期在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本?
宋生老師
2024 11/15 10:49
你好,是的。就是這樣理解
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